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@翠* 问:法人注册资本是300万,未全部到位,前任会计已经做帐300万的实收资本,借方走了其他应收款。现在企业的费用有一部份没有用现金支付,而是用的法人的私人银行卡支付,问一下这个钱可以直接冲抵其他应收款吗?
答:可以的。
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@李*问:期末调汇怎么做?假如是每月1 的中间汇率为记账汇率,在录入软件时的具体流程?
答:在财务软件:账务处理-期末调汇-填入期末汇率-自动生成转字凭证(摘要写结转汇兑损益)-输出汇率调整表作为凭证附件
3
@我有我* * 问:公司找电工师傅修理电路,付现金150元,没有发票,怎么做账?
答:通过其他途径取得发票入按那个发票用途入到对应费用也是可以的。
4
@觉* 问:一般纳税人,税控服务费280元的会计分录怎么做?
答:收到发票当月需要抵扣的话,
借 应交税费-应交增值税-减免税额
贷 银行存款。
账务清晰一点的话就是,
借 管理费用
贷 银行存款
收到票是
借 应交税费-应交增值税-减免税额
借 管理费用红字
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答:支付时
借 管理费用
贷 银行存款
收到时
借 银行存款
借 管理费用红字
6
@管* 问:一家酒品销售商,是小规模纳税人,酒品进价是500元,给客户卖价是400元,发生了让利,怎么做会计分录?
答:购入跟卖出中间差价不能一笔会计分录处理,还是得按购入跟卖出分别做,
借 库存商品
贷 银行存款
借 银行存款
贷 主营业务收入,应交税费-应交增值税
借 主营业务成本
贷 库存商品
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@会计 用户问:纳税人税控盘如何清卡?
答: 每个月申 完增值税后要清卡:开票软件- 税处理-状态查询-如果锁死日期是下个月,就是自动清卡成功了,一般是申 之后都会自动清卡的,如果没有自动清卡就点击 税处理-上 汇总那里点击清卡,如果还是不成功可能就要到税局清卡了。
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