2019年4月1日起,增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%税率的,税率调整为13%;原适用10%税率的,税率调整为9%。
想要在4月1日开具出新税率的增值税发票,请您务必立刻升级税控开票软件!
纳税人请注意
税率的调整,开票软件升级是落实政策的第一步,请根据您持有的金税盘(税控盘),选择以下正确的开票软件升级方式及时在4月1日之前完成开票软件升级。
所有使用税控系统开具增值税发票的纳税人都需要升级开票软件。
准备工作
升级前您需要做好以下工作:
1.确保计算机处于正常的联 状态;
2.登录开票软件前,先将杀毒软件退出;
3.登录开票软件前,检查金税盘(税控盘)连接是否正常。
升级指南
1
金税盘版
一、升级方式
(一)自动升级(服务器推送)
打开“四川航信服务云平台”点击“开票软件”,服务器将会自动为您进行升级。
(二)手动升级
方式1.点击“四川航信服务云平台”上的“重装开票”,选择“升级安装”-“下一步”,进行手动升级。
方式2.使用开票服务器及特定纳税人用户上门升级。
开票服务器及特定纳税人(无法提供互联 条件的纳税人)用户,由技术支持人员上门升级。
方式3.下载安装包人工升级。
打开四川航天信息有限公司官 sc.aisino.com,点击“资料下载”进行“开票软件190318”安装程序下载,运行安装程序。
二、升级完成确认
进入开票软件,点击【帮助】-【关于】,查看版权信息下增值税发票税控开票软件(金税盘版本)版本 为V2.2.33.190318则说明升级成功。
2
税控盘版
一、升级方式
(一)自动升级(服务器推送)
打开开票软件,软件自动提示升级,点击“开始升级”,系统自动下载升级程序并启动安装,直至安装完成即可。
(二)手动升级
进入开票软件之后,点击“帮助”-“检查更新”。
弹出如下窗口则证明需要升级,请点击“开始升级”,根据软件导航提示操作即可。
(三)下载安装包人工升级
通过联系服务商获取安装包或登录
www.baiwang.com.cn点击【软件下载】-【开票软件】,选择“增值税发票税控开票软件(税控盘版)V2.0.29_20190318”进行下载,下载后运行安装程序,根据步骤提示完成安装即可。
二、升级完成确认
进入开票软件,点击【帮助】-【关于】,查看左下角增值税发票税控开票软件(税控盘版)版本 为V2.0.29_20190318则说明升级成功。
服务支持
一、税控盘版请咨询:
(一)四川百旺金赋科技有限公司
电话:4006822201(本地)
4006112366(全国)
(二)成都金税电子技术有限公司
电话:4008991233
二、金税盘版请咨询:
(一)四川航天信息有限公司
电话:95113(全国)
或:登陆“四川航信服务云平台”点击“一键求助”
答疑
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1.4月1日后申 期再升级可以吗?
答:不可以的呢。
为保证您2019年4月1日起充分享受增值税税率降低带来的红利,顺利开具新税率发票,请您在3月28日之前,尽快在联 状态下打开税控开票软件进行自动升级哦!
2.我只开电子发票的小规模纳税人,我需要升级吗?
答:需要的哦~所有使用税控系统开具增值税发票的纳税人都需要升级开票软件哦!也就是说,只要您开具的有增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票、增值税普通发票(卷票)、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票中的任意一种发票,无论您是一般纳税人还是小规模纳税人、使用手机版开票还是电脑版开票,都是需要升级开票软件的哦~联通互联 就可以升级啦!
如果你不使用以上增值税发票,此次无须升级哦~
3.两个单位在同一台电脑上开票的,是不是只升级一个公司就行了?另外一个公司税盘登录一下就可以了吗?
答:不是的呢,两个公司的税控设备都需要联 升级哦!
4、我们用的是51开票,开的是电子发票,也是电脑上升级操作吗?
答:如果您是使用手机端开具增值税电子发票,联 登录手机端app即可升级;如果您使用的电脑端开具增值税电子发票,需要在电脑上联 登录开票软件进行升级哦。
5.升级后我原来开票和认证的数据会丢失吗?
答:不会的呢~升级不会影响数据,开票和认证的数据依然还在,未认证的发票也依然可以继续认证哦!
6.升级后 络测试无法连接怎么办?
答:请咨询您的税控服务单位哦~
(一)如您使用的是金税盘(盘是白色的),请咨询:
四川航天信息有限公司:
电话:95113(全国)
或:登陆“四川航信服务云平台”点击“一键求助”
(二)如您使用的是税控盘(盘是黑色的),请咨询:
1、四川百旺金赋科技有限公司:
电话:4006822201(本地)
4006112366(全国)
2、成都金税电子技术有限公司:
电话:4008991233
7.我们部分项目发票还未开完,10%的税率,升级后还能开10%的发票吗?
答:可以的。您在增值税税率调整前未开具增值税发票的增值税应税销售行为,需要补开增值税发票的,可以按照原适用税率补开。
另外,您在增值税税率调整前已按原适用税率开具的增值税发票,发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具红字发票的,按照原适用税率开具红字发票;开票有误需要重新开具的,先按照原适用税率开具红字发票后,再重新开具正确的蓝字发票。
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